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Última atualização realizada em 20/10/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4907 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,5833H SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA E LAVAJATO E SERVIÇO DE PRENSAGEM .P/ LAVAJATO DO PARQUE DE MAQUINAS. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2025,CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 0,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 Valor Empenhado referente a: 0,5833H SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA E LAVAJATO E SERVIÇO DE PRENSAGEM .P/ LAVAJATO DO PARQUE DE MAQUINAS. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2025,CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 70,00
12/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1608; REF. EMPENHO 4907/2025 13044 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG 70,00
19/09/2025 Pagamento de Empenho 4907/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.