Valor Empenhado referente a: 0,5833H SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA E LAVAJATO E SERVIÇO DE PRENSAGEM .P/ LAVAJATO DO PARQUE DE MAQUINAS. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2025,CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.
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70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
Valor Empenhado referente a: 0,5833H SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA E LAVAJATO E SERVIÇO DE PRENSAGEM .P/ LAVAJATO DO PARQUE DE MAQUINAS. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2025,CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.
70,00
12/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1608;
REF. EMPENHO 4907/2025
13044 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG
70,00
19/09/2025
Pagamento de Empenho 4907/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.