Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GEMERSON FERNANDES PRESTES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
493 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5PCT SACO DE LIXO 30LT, 1UN DESINFETANTE 2LT, 1UN AGUA SANITARIA 2LT, 5PCT SACO DE LIXO 100LT, 1UN DETERGENTE , 1PCT SABÃO EM PÓ 1,6KG, P/ PARQUE DE MAQUINAS. |
0,00 |
78,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: 5PCT SACO DE LIXO 30LT, 1UN DESINFETANTE 2LT, 1UN AGUA SANITARIA 2LT, 5PCT SACO DE LIXO 100LT, 1UN DETERGENTE , 1PCT SABÃO EM PÓ 1,6KG, P/ PARQUE DE MAQUINAS. |
78,80 |
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05/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/58920394; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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78,80 |
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11/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 493/2025
GEMERSON FERNANDES PRESTES - 16732 |
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78,80 |
TOTAL |
78,80 |
78,80 |
78,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.