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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEMERSON FERNANDES PRESTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 493 Data de lançamento: 03/02/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5PCT SACO DE LIXO 30LT, 1UN DESINFETANTE 2LT, 1UN AGUA SANITARIA 2LT, 5PCT SACO DE LIXO 100LT, 1UN DETERGENTE , 1PCT SABÃO EM PÓ 1,6KG, P/ PARQUE DE MAQUINAS. 0,00 78,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2025 Valor Empenhado referente a: 5PCT SACO DE LIXO 30LT, 1UN DESINFETANTE 2LT, 1UN AGUA SANITARIA 2LT, 5PCT SACO DE LIXO 100LT, 1UN DETERGENTE , 1PCT SABÃO EM PÓ 1,6KG, P/ PARQUE DE MAQUINAS. 78,80
05/02/2025 Conforme DANFE Nº 890/58920394; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 78,80
11/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 493/2025 GEMERSON FERNANDES PRESTES - 16732 78,80
TOTAL 78,80 78,80 78,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.