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Última atualização realizada em 24/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LORI I. WILHELM

Dados do Empenho
Número do empenho: 4992 Data de lançamento: 08/09/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5UN REFRIG FRUKI LARANJA 2LT, 1UN COCA COLA 2LT, 2,5KG PÃO FRANCES. CONF. PORTARIA Nº188/2024 - REUNIÃO DE LIDERANÇA DA ALDEIA GOJ VEJO. 0,00 145,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2025 Valor Empenhado referente a: 5UN REFRIG FRUKI LARANJA 2LT, 1UN COCA COLA 2LT, 2,5KG PÃO FRANCES. CONF. PORTARIA Nº188/2024 - REUNIÃO DE LIDERANÇA DA ALDEIA GOJ VEJO. 145,50
09/09/2025 Conforme DANFE Nº 001/669; REF. EMPENHO 4992/2025 9495 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI 145,50
17/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4992/2025 LORI I. WILHELM - 9495 145,50
TOTAL 145,50 145,50 145,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.