Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4992 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5UN REFRIG FRUKI LARANJA 2LT, 1UN COCA COLA 2LT, 2,5KG PÃO FRANCES. CONF. PORTARIA Nº188/2024 - REUNIÃO DE LIDERANÇA DA ALDEIA GOJ VEJO. |
0,00 |
145,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 5UN REFRIG FRUKI LARANJA 2LT, 1UN COCA COLA 2LT, 2,5KG PÃO FRANCES. CONF. PORTARIA Nº188/2024 - REUNIÃO DE LIDERANÇA DA ALDEIA GOJ VEJO. |
145,50 |
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09/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/669;
REF. EMPENHO 4992/2025
9495 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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145,50 |
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17/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4992/2025
LORI I. WILHELM - 9495 |
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145,50 |
TOTAL |
145,50 |
145,50 |
145,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.