3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE GRAMADO-RS NO DIA 06/08 A 11/08/2025, PARA PARTICIPAR DO 34º CONGRESSO COSEMS/RS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 422.
0,00
396,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE GRAMADO-RS NO DIA 06/08 A 11/08/2025, PARA PARTICIPAR DO 34º CONGRESSO COSEMS/RS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 422.
396,00
10/09/2025
PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
396,00
18/09/2025
Pagamento de Empenho 5042/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
396,00
TOTAL
396,00
396,00
396,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.