Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5086 |
Data de lançamento: |
12/09/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a:1UN SERRA ACO BIMETAL,1UN FRIZO DE ALUMINIO SEC.SAUDE P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2025 |
Valor Empenhado referente a:1UN SERRA ACO BIMETAL,1UN FRIZO DE ALUMINIO SEC.SAUDE P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
24,00 |
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07/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/400;
REF. EMPENHO 5086/2025
15066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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24,00 |
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16/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5086/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 |
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23,72 |
16/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5086/2025 |
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0,28 |
TOTAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
16/10/2025 |
0,28 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,28 |
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