Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5096 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MÓVEL Nº 997097881 NO PERIODO DE AGOSTO/2025. |
0,00 |
32,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MÓVEL Nº 997097881 NO PERIODO DE AGOSTO/2025. |
32,99 |
|
|
| 15/09/2025 |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
32,99 |
|
| 23/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5096/2025
ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - 15314 |
|
|
32,99 |
| TOTAL |
32,99 |
32,99 |
32,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.