O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/10/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5103 Data de lançamento: 15/09/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a 2UN BRACADEIRA TIPO BORBOLETA 14X22 , 90MT MANGUEIRA,1UN UNIÃO INTERNA 3/8,1UN ADAPT SOLD CT BOL/ROSC,1UN BUCHA REDUÇÃO SOLD CURTA 40MM,1UN BUCHA REDUÇÃO SOL CURTA 50MM,1UN JOELHO 90 SOLD,1UN LIXA 600-80.P/BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 0,00 401,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2025 Valor Empenhado referente a 2UN BRACADEIRA TIPO BORBOLETA 14X22 , 90MT MANGUEIRA,1UN UNIÃO INTERNA 3/8,1UN ADAPT SOLD CT BOL/ROSC,1UN BUCHA REDUÇÃO SOLD CURTA 40MM,1UN BUCHA REDUÇÃO SOL CURTA 50MM,1UN JOELHO 90 SOLD,1UN LIXA 600-80.P/BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 401,32
17/09/2025 Conforme DANFE Nº 001/5918; REF. EMPENHO 5103/2025 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES 401,32
08/10/2025 Pagamento de Empenho 5103/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 401,32
TOTAL 401,32 401,32 401,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.