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Última atualização realizada em 27/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5104 Data de lançamento: 15/09/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a:2,5M AREIA MEDIA,3M BRITA,2KG ARAME,12UN CIMENTO,6UN FERRO P/ CONSTRUÇÃO cA-50,2UN FERRO P/ CONSTRUÇÃO CA-60,2UN FERRO P/ CONSTRUÇÃO CA 4,2 MM,10UN FERRO P/CONSTRUÇÃO CA-60 5MM,1KG PREGO,3SC CIMENTO VOTORAN,10M LONA PRETA.P/ ILHA DOS AMORES. BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 0,00 2.836,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2025 Valor Empenhado referente a:2,5M AREIA MEDIA,3M BRITA,2KG ARAME,12UN CIMENTO,6UN FERRO P/ CONSTRUÇÃO cA-50,2UN FERRO P/ CONSTRUÇÃO CA-60,2UN FERRO P/ CONSTRUÇÃO CA 4,2 MM,10UN FERRO P/CONSTRUÇÃO CA-60 5MM,1KG PREGO,3SC CIMENTO VOTORAN,10M LONA PRETA.P/ ILHA DOS AMORES. BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 2.836,00
17/09/2025 Conforme DANFE Nº 001/5921; REF. EMPENHO 5104/2025 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES 2.836,00
TOTAL 2.836,00 2.836,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.836,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.