Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5110 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a:1UN CIMENTO VOTORAN,1UN DESEMPENADEIRA MET.DENT,1UN DESEMPENADEIRA PLASTICA,1UN ESPATULA , 1UN MASSA ACRILICA SEC.EDUCAÇÃO P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
128,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/09/2025 |
Valor Empenhado referente a:1UN CIMENTO VOTORAN,1UN DESEMPENADEIRA MET.DENT,1UN DESEMPENADEIRA PLASTICA,1UN ESPATULA , 1UN MASSA ACRILICA SEC.EDUCAÇÃO P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. |
128,35 |
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17/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/5919;
REF. EMPENHO 5110/2025
19 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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128,35 |
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TOTAL |
128,35 |
128,35 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
128,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.