Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5111 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MÓVEL Nº 997097753 NO PERIODO DE AGOSTO/2025. |
0,00 |
32,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MÓVEL Nº 997097753 NO PERIODO DE AGOSTO/2025. |
32,99 |
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15/09/2025 |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA- CLAUDIA HELFENSTEIN |
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32,99 |
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23/09/2025 |
Pagamento de Empenho 5111/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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32,99 |
TOTAL |
32,99 |
32,99 |
32,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.