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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 512 Data de lançamento: 04/02/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 390/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 13/2025. 0,00 14.384,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 390/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 13/2025. 14.384,08
25/02/2025 Conforme DANFE Nº 1/21359; 1/21377; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 4.117,41
27/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 390/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 13/2025. 4.068,01
27/02/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 512/2025 49,40
21/03/2025 Conforme DANFE Nº 1/22933; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 3.919,97
27/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 390/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 13/2025. 3.872,94
27/03/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 512/2025 47,03
TOTAL 14.384,08 8.037,38 8.037,38
SALDO A PAGAR 6.346,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/02/2025 49,40 329/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/03/2025 47,03 506/2025 Lançada
TOTAL   96,43