Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5123 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN BOBINA , 1UN CONECTOR P/ MOTONIVELADORA 01. SEC.OBRAS. |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN BOBINA , 1UN CONECTOR P/ MOTONIVELADORA 01. SEC.OBRAS. |
270,00 |
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23/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/8083;
REF. EMPENHO 5123/2025
740 - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG |
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270,00 |
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07/10/2025 |
Pagamento de Empenho 5123/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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270,00 |
TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.