Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ODAIR JOSE MIRON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5129 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO ODAIR JOSE MIRON. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO ODAIR JOSE MIRON. |
220,00 |
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16/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/32832;
REF. EMPENHO 5129/2025
5420 - ODAIR JOSE MIRON Sec. Da Saúde – VANI GROMOSKI |
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220,00 |
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24/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5129/2025
ODAIR JOSE MIRON - 5420 |
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220,00 |
TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.