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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BARONESA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5147 Data de lançamento: 17/09/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4005/2025, EM ANEXO P/ ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 178/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº23/2025. 0,00 2.296,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4005/2025, EM ANEXO P/ ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 178/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº23/2025. 2.296,40
21/10/2025 Conforme DANFE Nº 002/008601; REF. EMPENHO 5147/2025 13816 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 2.296,40
06/11/2025 Pagamento de Empenho 5147/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.296,40
TOTAL 2.296,40 2.296,40 2.296,40
SALDO A PAGAR 0,00