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Última atualização realizada em 23/10/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANINHA UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5164 Data de lançamento: 17/09/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO E PEDAGOGICO LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4008/2025, EM ANEXO P/ ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 184/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº23/2025. 0,00 2.427,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO E PEDAGOGICO LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4008/2025, EM ANEXO P/ ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 184/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº23/2025. 2.427,30
03/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/067; REF. EMPENHO 5164/2025 17371 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 1.118,50
16/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5164/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.118,50
TOTAL 2.427,30 1.118,50 1.118,50
SALDO A PAGAR 1.308,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.