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Última atualização realizada em 18/10/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5190 Data de lançamento: 17/09/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORE DE GRANDE PORTE NO POSTO DE SAUDE E MAIS DUAS ARVORES DE MEDIO PORTE NA AREA INDIGENA KAIGANG., 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORE NA RUA EURICO NUNES DA SILVA COM GALHOS SOBRE A FIAÇÃO ELETRICA.P/SEC.OBRAS. 0,00 1.060,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORE DE GRANDE PORTE NO POSTO DE SAUDE E MAIS DUAS ARVORES DE MEDIO PORTE NA AREA INDIGENA KAIGANG., 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORE NA RUA EURICO NUNES DA SILVA COM GALHOS SOBRE A FIAÇÃO ELETRICA.P/SEC.OBRAS. 1.060,00
24/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/164; REF. EMPENHO 5190/2025 10596 -SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG 1.060,00
09/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5190/2025 JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 1.060,00
TOTAL 1.060,00 1.060,00 1.060,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.