Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5194 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 23MT TNT GRAMATURA 80, 1UN ROLO DE BARBANTE COM 70METROS, 5UN TINTA GUACHE 250ML ACRILEX. P/ ESCOLA INDIGENA NANGÃ. |
0,00 |
135,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 23MT TNT GRAMATURA 80, 1UN ROLO DE BARBANTE COM 70METROS, 5UN TINTA GUACHE 250ML ACRILEX. P/ ESCOLA INDIGENA NANGÃ. |
135,50 |
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17/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62696152;
REF. EMPENHO 5194/2025
15242 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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135,50 |
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24/09/2025 |
Pagamento de Empenho 5194/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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135,50 |
TOTAL |
135,50 |
135,50 |
135,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.