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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5231 Data de lançamento: 19/09/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 27UN BRINQUEDOS DIVERSOS P/ SEC.EDUCAÇÃO - EMEF BENTO GONÇALVES. 0,00 397,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2025 Valor Empenhado referente a: 27UN BRINQUEDOS DIVERSOS P/ SEC.EDUCAÇÃO - EMEF BENTO GONÇALVES. 397,00
22/09/2025 Conforme DANFE Nº 005/018; REF. EMPENHO 5231/2025 17175 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 397,00
TOTAL 397,00 397,00 0,00
SALDO A PAGAR 397,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.