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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5236 Data de lançamento: 19/09/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVBIÇO DE REPARAR E TESTAR BOMBA DE ALTA PRESSÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTAR UNIDADES INJETORAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO VEICULAR C/ ESCANNER.,SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE PRESSAO DO AR E VALVULA P/ ONIBUS IPP8251. 0,00 2.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVBIÇO DE REPARAR E TESTAR BOMBA DE ALTA PRESSÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTAR UNIDADES INJETORAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO VEICULAR C/ ESCANNER.,SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE PRESSAO DO AR E VALVULA P/ ONIBUS IPP8251. 2.250,00
19/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4023; REF. EMPENHO 5236/2025 1595 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 2.250,00
TOTAL 2.250,00 2.250,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.250,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.