Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5248 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN LAMPADA 50W, 5UN LAMPADA 12W. P/ EMEF BENTO GONÇALVES. |
0,00 |
71,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2UN LAMPADA 50W, 5UN LAMPADA 12W. P/ EMEF BENTO GONÇALVES. |
71,00 |
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22/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/023190;
REF. EMPENHO 5248/2025
5342 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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71,00 |
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29/09/2025 |
Pagamento de Empenho 5248/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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71,00 |
TOTAL |
71,00 |
71,00 |
71,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.