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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5305 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4112/2025, EM ANEXO, PARA REDES DE AGUA DA LINHA DO MEIO, AGUAS FRIAS E VILA LURDES. 0,00 764,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4112/2025, EM ANEXO, PARA REDES DE AGUA DA LINHA DO MEIO, AGUAS FRIAS E VILA LURDES. 764,95
TOTAL 764,95 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 764,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.