Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5332 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN PINO DE CENTRO, 2 UN GRAMPO DE MOLA , 4 UN PORCA GRAMPO, 1 KIT FILTRO DIESEL, 1 UN BUCHA DO V P/MECEDES IZU 4H79. |
0,00 |
1.190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN PINO DE CENTRO, 2 UN GRAMPO DE MOLA , 4 UN PORCA GRAMPO, 1 KIT FILTRO DIESEL, 1 UN BUCHA DO V P/MECEDES IZU 4H79. |
1.190,00 |
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TOTAL |
1.190,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.190,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.