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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5340 Data de lançamento: 25/09/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1LT OLEO PH, 1KG GRAXA A BASE LITIO. P/ ONIBUS ISU2354. 0,00 157,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2025 Valor Empenhado referente a: 1LT OLEO PH, 1KG GRAXA A BASE LITIO. P/ ONIBUS ISU2354. 157,00
30/09/2025 Conforme DANFE Nº 890/62920000; REF. EMPENHO 5340/2025 14028 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 157,00
08/10/2025 Pagamento de Empenho 5340/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 157,00
TOTAL 157,00 157,00 157,00
SALDO A PAGAR 0,00