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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5484 Data de lançamento: 26/09/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM: 3UN P/JAO3F82,3UN P/ISU2354, 1UN P/IUB3303, 1UN P/IPP8251,2UN P/ISV6525,2UN P/IUC6285, 2UN P/IVZ0024, 2UN P/ISX7779. PERIODO DE AGOSTO 2025. SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 1.020,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM: 3UN P/JAO3F82,3UN P/ISU2354, 1UN P/IUB3303, 1UN P/IPP8251,2UN P/ISV6525,2UN P/IUC6285, 2UN P/IVZ0024, 2UN P/ISX7779. PERIODO DE AGOSTO 2025. SEC. EDUCAÇÃO. 1.020,00
26/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1818; REF. EMPENHO 5484/2025 10823 - JOCEMAR TORRES KALER - ME SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 1.020,00
08/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5484/2025 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 1.020,00
TOTAL 1.020,00 1.020,00 1.020,00
SALDO A PAGAR 0,00