Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5515 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 15 UN CAMISETA POLIVISCOSE ESTAMPADA SEGURANÇA FRENTE E TRAZ P/PLANO DE APLIC. PORT. 188/2024 P/ ALDEIA AEROPORTO. |
0,00 |
810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 15 UN CAMISETA POLIVISCOSE ESTAMPADA SEGURANÇA FRENTE E TRAZ P/PLANO DE APLIC. PORT. 188/2024 P/ ALDEIA AEROPORTO. |
810,00 |
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30/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62883347;
REF. EMPENHO 5515/2025
13605 - RODRIGO COPCESKI SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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810,00 |
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TOTAL |
810,00 |
810,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
810,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.