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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5515 Data de lançamento: 29/09/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 15 UN CAMISETA POLIVISCOSE ESTAMPADA SEGURANÇA FRENTE E TRAZ P/PLANO DE APLIC. PORT. 188/2024 P/ ALDEIA AEROPORTO. 0,00 810,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2025 Valor Empenhado referente a: 15 UN CAMISETA POLIVISCOSE ESTAMPADA SEGURANÇA FRENTE E TRAZ P/PLANO DE APLIC. PORT. 188/2024 P/ ALDEIA AEROPORTO. 810,00
30/09/2025 Conforme DANFE Nº 890/62883347; REF. EMPENHO 5515/2025 13605 - RODRIGO COPCESKI SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 810,00
TOTAL 810,00 810,00 0,00
SALDO A PAGAR 810,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.