Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.095,20 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4222/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/2025 A 30/09/2025, CFE. CONTRATO Nº 202/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025.
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12.696,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.095,20 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4222/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/2025 A 30/09/2025, CFE. CONTRATO Nº 202/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025.
12.696,91
TOTAL
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SALDO A PAGAR
12.696,91
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.