Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.693,61KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº4221/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025, CONTRATO Nº 202/2025.
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16.161,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.693,61KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº4221/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025, CONTRATO Nº 202/2025.
16.161,66
TOTAL
16.161,66
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SALDO A PAGAR
16.161,66
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.