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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5528 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE GEOMETRIA, 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA BARRA AXIAL E TERMINAL DE DIREÇÃO P/ VAN MASTER JAG 6A08. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE GEOMETRIA, 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA BARRA AXIAL E TERMINAL DE DIREÇÃO P/ VAN MASTER JAG 6A08. 400,00
03/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/52878; REF. EMPENHO 5528/2025 9734 - BELLENZIER PNEUS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 400,00
12/11/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5528/2025 BELLENZIER PNEUS LTDA - 9734 380,80
12/11/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5528/2025 19,20
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 12/11/2025 19,20 Lançada
TOTAL   19,20