Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.768,26KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº.../2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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13.010,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.768,26KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº.../2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
13.010,82
TOTAL
13.010,82
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SALDO A PAGAR
13.010,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.