Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5599 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN TORNEIRA ELETRICA LUNA BR ZAGONEL 220V P/ EMF DR.VICENTE DUTRA. |
0,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN TORNEIRA ELETRICA LUNA BR ZAGONEL 220V P/ EMF DR.VICENTE DUTRA. |
185,00 |
|
|
| 07/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/434;
REF. EMPENHO 5599/2025
15066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
185,00 |
|
| TOTAL |
185,00 |
185,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
185,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.