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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5600 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4288/2025 EM ANEXO, P/ EMF DR.VICENTE DUTRA. 0,00 1.087,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4288/2025 EM ANEXO, P/ EMF DR.VICENTE DUTRA. 1.087,68
07/10/2025 Conforme DANFE Nº 002/435; REF. EMPENHO 5600/2025 15066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 1.087,68
TOTAL 1.087,68 1.087,68 0,00
SALDO A PAGAR 1.087,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.