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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5609 Data de lançamento: 02/10/2025
Tipo de empenho: PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa: Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL C/SERVIÇOS DE SAUDE NO PERIODO DE SETEMBRO/2025. 0,00 1.039,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2025 Valor Empenhado referente a: DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL C/SERVIÇOS DE SAUDE NO PERIODO DE SETEMBRO/2025. 1.039,58
02/10/2025 Conforme Fatura Nº 0; REF. EMPENHO 5609/2025 2832 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 1.039,58
10/10/2025 Pagamento de Empenho 5609/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.039,58
TOTAL 1.039,58 1.039,58 1.039,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.