Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4323/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº199/2025, PREGAO ELETRONICO Nº22/2025. P/ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
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4.127,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4323/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº199/2025, PREGAO ELETRONICO Nº22/2025. P/ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
4.127,94
TOTAL
4.127,94
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SALDO A PAGAR
4.127,94
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.