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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5661 Data de lançamento: 03/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4337/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº197/2025, PREGAO ELETRONICO Nº22/2025. P/ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0,00 943,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4337/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº197/2025, PREGAO ELETRONICO Nº22/2025. P/ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 943,50
04/11/2025 Conforme DANFE Nº 001/005903; REF. EMPENHO 5661/2025 15610 - OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 943,50
14/11/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5661/2025 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 15610 932,18
14/11/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5661/2025 11,32
TOTAL 943,50 943,50 943,50
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 14/11/2025 11,32 Lançada
TOTAL   11,32