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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5670 Data de lançamento: 03/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 28UN GELADINHO P/ SEC.EDUCAÇÃO P/ ATIVIDADES DA SEMANA DIA DA CRIANÇA. 0,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2025 Valor Empenhado referente a: 28UN GELADINHO P/ SEC.EDUCAÇÃO P/ ATIVIDADES DA SEMANA DIA DA CRIANÇA. 280,00
13/10/2025 Conforme DANFE Nº 005/021; REF. EMPENHO 5670/2025 17175 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 280,00
06/11/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5670/2025 OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA - 17175 276,64
06/11/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5670/2025 3,36
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 06/11/2025 3,36 Lançada
TOTAL   3,36