Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5683 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3UN BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG, 2UN BOMBOM OURO BRANCO LACTA 1KG. P/ ATIVIDADES DO DIA DOS IDOSOS SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
259,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: 3UN BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG, 2UN BOMBOM OURO BRANCO LACTA 1KG. P/ ATIVIDADES DO DIA DOS IDOSOS SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
259,90 |
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07/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/19163;
REF. EMPENHO 5683/2025
66 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO |
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259,90 |
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TOTAL |
259,90 |
259,90 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
259,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.