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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5708 Data de lançamento: 07/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN FITA MADEIRA, 1UN TESOURA GRANDE TRAMONTINA, 3UN BALÃO, 6UN EVA COM GLITTER ROSA, 2UN FOLHAS FOTOGRAFICA, 1UN COLA PVA, 11UN EVA LISO , 1UN PAPEL DESENHO 60K COM 50 FOLHAS. P/DECORAÇÃO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA NO CRAS E CREAS. 0,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2025 Valor Empenhado referente a: 2UN FITA MADEIRA, 1UN TESOURA GRANDE TRAMONTINA, 3UN BALÃO, 6UN EVA COM GLITTER ROSA, 2UN FOLHAS FOTOGRAFICA, 1UN COLA PVA, 11UN EVA LISO , 1UN PAPEL DESENHO 60K COM 50 FOLHAS. P/DECORAÇÃO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA NO CRAS E CREAS. 350,00
TOTAL 350,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 350,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.