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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 572 Data de lançamento: 07/02/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADO NA ORDEM DE COMPRA N°413/2025 EM ANEXO, P/AUXILIO P/PESSOA CARENTE MAIQUELI NASCIMENTO NUNES, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. 0,00 117,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADO NA ORDEM DE COMPRA N°413/2025 EM ANEXO, P/AUXILIO P/PESSOA CARENTE MAIQUELI NASCIMENTO NUNES, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. 117,00
07/02/2025 Conforme DANFE Nº 890/59000602; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 117,00
13/02/2025 Pagamento de Empenho 572/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 117,00
TOTAL 117,00 117,00 117,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.