Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5744 |
Data de lançamento: |
08/10/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4430/2025, EM ANEXO, PARA EVENTO REDE BEM CUIDAR. |
0,00 |
129,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4430/2025, EM ANEXO, PARA EVENTO REDE BEM CUIDAR. |
129,02 |
|
|
08/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/19190;
REF. EMPENHO 5744/2025
66 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
129,02 |
|
TOTAL |
129,02 |
129,02 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
129,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.