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Última atualização realizada em 18/10/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA PRECISÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5747 Data de lançamento: 08/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E DESLOCAMENTO DA SPIN JAO2E82.P/ SEC. SAUDE. 0,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E DESLOCAMENTO DA SPIN JAO2E82.P/ SEC. SAUDE. 80,00
08/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2025475; REF. EMPENHO 5747/2025 17410 -SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 80,00
TOTAL 80,00 80,00 0,00
SALDO A PAGAR 80,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.