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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5753 Data de lançamento: 09/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN RADIADOR DE AGUA, 1UN RESERVATORIO DE AGUA PARABRISA, 1UN PARACHOQUE DIANTEIRO. P/VAN MASTER JAG6A08. 0,00 4.010,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN RADIADOR DE AGUA, 1UN RESERVATORIO DE AGUA PARABRISA, 1UN PARACHOQUE DIANTEIRO. P/VAN MASTER JAG6A08. 4.010,00
10/10/2025 Conforme DANFE Nº 890/63088340; REF. EMPENHO 5753/2025 14769 -SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 4.010,00
29/10/2025 Pagamento de Empenho 5753/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.010,00
TOTAL 4.010,00 4.010,00 4.010,00
SALDO A PAGAR 0,00