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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELOA HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5755 Data de lançamento: 09/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 316,5286 UN SACOLINHA TNT C/ZIPER P/ PROGRAMA FARMACIA CUIDAR. 0,00 1.550,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2025 Valor Empenhado referente a: 316,5286 UN SACOLINHA TNT C/ZIPER P/ PROGRAMA FARMACIA CUIDAR. 1.550,99
10/10/2025 Conforme DANFE Nº 890/63075285; REF. EMPENHO 5755/2025 17005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 899,01
10/10/2025 Conforme DANFE Nº 890/63075285; REF. EMPENHO 5755/2025 17005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 651,98
23/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5755/2025 ELOA HELFENSTEIN - 17005 1.550,99
TOTAL 1.550,99 1.550,99 1.550,99
SALDO A PAGAR 0,00