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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5775 Data de lançamento: 09/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2,5KG Solda Mig, 4KG Solda Mig. CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2025, CREDENCIAMENTO Nº03/2025. P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. 0,00 1.430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2025 Valor Empenhado referente a: 2,5KG Solda Mig, 4KG Solda Mig. CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2025, CREDENCIAMENTO Nº03/2025. P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. 1.430,00
10/10/2025 Conforme DANFE Nº 890/63086849; REF. EMPENHO 5775/2025 14769 - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG 1.430,00
29/10/2025 Pagamento de Empenho 5775/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.430,00
TOTAL 1.430,00 1.430,00 1.430,00
SALDO A PAGAR 0,00