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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5793 Data de lançamento: 09/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6UN LAMPADA VAPOR METALICO 400W AZUL, 6UN LAMPADA VAPOR METALICO 400W COR DE ROSA, 6UNN REATOR VAPOR METALICO DE 400W, 6UN REFLETOR ALUMINIO P/ LAMPADA 400W. P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 0,00 2.790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2025 Valor Empenhado referente a: 6UN LAMPADA VAPOR METALICO 400W AZUL, 6UN LAMPADA VAPOR METALICO 400W COR DE ROSA, 6UNN REATOR VAPOR METALICO DE 400W, 6UN REFLETOR ALUMINIO P/ LAMPADA 400W. P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 2.790,00
13/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/106; REF. EMPENHO 5793/2025 10596 - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG 2.790,00
22/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5793/2025 JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 2.790,00
TOTAL 2.790,00 2.790,00 2.790,00
SALDO A PAGAR 0,00