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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5797 Data de lançamento: 09/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DURANTE O EVENTO COPA AMZOP FUTSAL FEMININO 2025, NO GINASIO DE ESPORTES, NO DIA 04/10/2025. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DURANTE O EVENTO COPA AMZOP FUTSAL FEMININO 2025, NO GINASIO DE ESPORTES, NO DIA 04/10/2025. 400,00
13/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/013; REF. EMPENHO 5797/2025 16930 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 400,00
24/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5797/2025 DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - 16930 356,00
24/10/2025 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 5797/2025 44,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - EMPRESAS 24/10/2025 44,00 Lançada
TOTAL   44,00