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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANESA STUDINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5803 Data de lançamento: 10/10/2025
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DE CURSO SIBEC, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6977. 0,00 198,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2025 EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DE CURSO SIBEC, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6977. 198,00
10/10/2025 RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 6977- SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO 198,00
21/10/2025 Pagamento de Empenho 5803/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 198,00
TOTAL 198,00 198,00 198,00
SALDO A PAGAR 0,00