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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5809 Data de lançamento: 10/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 20UN CHOCOLATE GRANULADO 80G APTI, 5UN NESCAU. P/ ATIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA. 0,00 179,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2025 Valor Empenhado referente a: 20UN CHOCOLATE GRANULADO 80G APTI, 5UN NESCAU. P/ ATIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA. 179,25
13/10/2025 Conforme DANFE Nº 890/63107844; REF. EMPENHO 5809/2025 14567 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 179,25
22/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5809/2025 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 179,25
TOTAL 179,25 179,25 179,25
SALDO A PAGAR 0,00