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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AMARILDO FERNANDES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5826 Data de lançamento: 10/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA MONTAGEM DE ESTRURA DE DUAS TENDAS COM COLOCAÇÃO DE CINQUETA CADEIRAS, E SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL P/ ATIVIDADE DA SEMANA DO TURISMO NA ALDEIA GOJ VEJO. 0,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA MONTAGEM DE ESTRURA DE DUAS TENDAS COM COLOCAÇÃO DE CINQUETA CADEIRAS, E SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL P/ ATIVIDADE DA SEMANA DO TURISMO NA ALDEIA GOJ VEJO. 6.000,00
16/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/11; REF. EMPENHO 5826/2025 17426 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES 6.000,00
24/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5826/2025 AMARILDO FERNANDES DA SILVA - 17426 6.000,00
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00