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Última atualização realizada em 24/10/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5829 Data de lançamento: 13/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 PCT BOLACHA MEL PINHAL P/LANCHE DAS ARTEIRAS DO CRAS. 0,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2025 Valor Empenhado referente a: 3 PCT BOLACHA MEL PINHAL P/LANCHE DAS ARTEIRAS DO CRAS. 36,00
14/10/2025 Conforme DANFE Nº 890/63131703; REF. EMPENHO 5829/2025 14567 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO 36,00
23/10/2025 Pagamento de Empenho 5829/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 36,00
TOTAL 36,00 36,00 36,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.