Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIZABETE CARDOSO RAMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5835 |
Data de lançamento: |
13/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 CERTIDÃO PJ , 2 REGISTRO DE LIVROS DE PJ (INTEGRAL), 8 DIGITALIZAÇÃO, 4 BUSCA, 4 PROCESSAMENTO ELETRONICO , 1 SELOS, 1 ISSQN P/ SEC. EDUCAÇÃO- TROCA DE CPM EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
452,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2 CERTIDÃO PJ , 2 REGISTRO DE LIVROS DE PJ (INTEGRAL), 8 DIGITALIZAÇÃO, 4 BUSCA, 4 PROCESSAMENTO ELETRONICO , 1 SELOS, 1 ISSQN P/ SEC. EDUCAÇÃO- TROCA DE CPM EMEI CRIANÇA FELIZ. |
452,26 |
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| 14/10/2025 |
Conforme Recibo Nº 1028; 1029;
REF. EMPENHO 5835/2025
16646 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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452,26 |
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| TOTAL |
452,26 |
452,26 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
452,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.